藍海億觀網2021年03月11日 588
“有些Etsy賣家不知道自己要代征VAT增值稅,或者可能對相關稅務政策不清楚,但要做好店鋪運營工作,VAT稅的相關規定是需要了解的。Etsy平”
有些Etsy賣家不知道自己要代征VAT增值稅,或者可能對相關稅務政策不清楚,但要做好店鋪運營工作,VAT稅的相關規定是需要了解的。
Etsy平臺在收取賣家費用時,會自動收取、匯繳賣家費用的VAT稅,但是,商品銷售額的VAT稅,是由賣家負責向消費者收取的,賣家應該在產品listing詳情頁明確VAT金額(或VAT稅率),這樣的話,消費者就能預估購買商品最終要支付多少錢。
和亞馬遜、eBay等其他電商平臺一樣,Etsy平臺也應遵循VAT增值稅法,賣家應該要注冊VAT增值稅號,并提供給Etsy。(文末掃碼,入Etsy精英賣家交流群)
當然,不同地區的VAT增值稅規定是不一樣的,對Etsy賣家而言,要了解歐盟地區、英國、新西蘭等地的VAT稅規定。
1. 歐盟地區
如果Etsy賣家是把商品銷售給歐盟地區的消費者,那么VAT增值稅率取決于兩個因素:
a. 所售產品類型
b. 消費者所在國家(即收貨地址)
即使是歐盟地區,各個國家的VAT稅率也是有所差異的,建議賣家訪問歐盟官方網站,詳細了解各國稅率,或者,也可以咨詢Etsy顧問團隊,了解當地的要求,以及提交增值稅文件的日期。
藍海億觀網了解到,Etsy政策規定,VAT注冊賣家有責任在產品詳情頁添加增值稅信息,放在產品價格的旁邊,讓消費者知道購買這件產品實際要付多少錢(如適用)。
有關歐盟地區VAT稅的相關內容,推薦閱讀《2020歐盟VAT增值稅規則,跨境電商賣家必知!》。
2. 英國
英國正式脫歐以后,Etsy對于英國VAT稅費的規則也已更新。
從2021年1月1日起,無論賣家位置在哪個國家或地區,只要面向英國消費者銷售商品,且訂單價值在135英鎊或以下,就要負責征收VAT增值稅,所以,賣家要在英國海關稅務總署(HMRC)注冊增值稅號。
英國消費者在購買135英鎊以下的商品時,他們會看到商品價格里面包含預估的VAT增值稅費,最終要支付多少,以商品結賬頁面的計算金額為準。
《跨境賣家注意了!英國脫歐,VAT增值稅必須知道的幾大問題解答》
3. 澳大利亞
藍海億觀網獲悉,從2018年7月1日起,如果訂單滿足以下三個條件:
a. 賣家所處位置不在澳大利亞
b. 向澳大利亞消費者銷售商品(訂單包裹目的地在澳大利亞)
c. 包裹總價值低于或等于1000澳元
則Etsy會征收10%的商品與服務稅(GST),當然,如果賣家和買家都是澳大利亞的,或者訂單價值超過1000澳元,那么這一GST稅務規定就不適用。
4. 新西蘭
從2019年12月1日起,如果是跨境電商賣家向新西蘭消費者銷售商品,就要征收15%的商品與服務稅。
另外,在包裹外部和海關單據上,賣家必須附上Etsy稅務部門(IRD)號碼122-669-181,以及“GST稅務規定適用”的提示。
5. 挪威
從2020年4月1日起,如果訂單滿足以下四個條件:
a. 賣家所處位置不在挪威
b. 向挪威消費者銷售商品(訂單包裹配送地址在澳大利亞)
c. 包裹總價值低于3000挪威克朗(NOK)
d. 商品按標準稅率征收VAT稅
則消費者應繳納25%的VAT增值稅,當然,如果賣家和買家都在挪威,或者訂單價值等于或超過3000挪威克朗,那么商品就無需征收挪威VAT稅。
同樣,在包裹外部和海關單據上,賣家必須附上Etsy挪威電子增值稅(VOEC)號碼2021137,以及“GST稅務規定適用”的提示。
以上5個地區,如果訂單符合要求,Etsy會代替賣家,負責征收、匯繳GST稅/VAT稅,而如果買家是通過PayPal完成支付的訂單,Etsy會向賣家發送已征收的GST/VAT稅費,并把這項費用添加到“賣家報表”,方便賣家向相關稅務局報稅。(跨境電商新媒體-藍海億觀網egainnews Riley Huang)文末掃碼入Etsy精英賣家交流群,對接跨境電商優質資源。Coupang、Wayfair 、沃爾瑪、MercadoLibre等平臺入駐,品牌文案策劃及全網推廣、電商培訓和孵化等服務,請聯系我們。不得擅自改寫、轉載、復制、裁剪和編輯全部或部分內容。
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